开展内部审计工作,促进医院内部管理
时间:2014-06-09 00:00 作者:复禾健康
时间:2014-06-09 00:00 作者:复禾健康
为了加强医院物资管理,合理降低医院运行成本,提高医院的资金使用效益,审计科根据审计工作计划,对我院后勤物资管理情况进行了全面审计,在后勤中心各部门的积极配合下,审计科全面完成了本次的审计任务。
通过本次审计我院后勤物资管理中存在出入库流程不规范,内控制度落实不到位,物资管理存在粗放式管理等现象,针对本次审计所发现的内部管理中存在的问题,审计科与被审计科室领导就存在的问题进行相互交流、沟通,并在审计报告中提出了审计建议。后勤中心自接到审计报告后,中心主任高度重视本次的审计结果,召集各级部门召开专题会议,要求各班组及相关人员结合审计报告认真查找问题,后勤中心各部门积极采纳审计建议,制定整改措施,各项措施正在逐步落实当中。(审计科 供稿)
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